Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в ООО "МСО Кизлярская"

Особенности строительства и их влияние на систему бухгалтерского учета. Сущность калькулирования себестоимости продукции. Понятие "издержки", "затраты" и "расходы". Учёт и документальное оформление объёмов выполненных строительно-монтажных работ.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 28.05.2014
Размер файла 100,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

120

48908

49553

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

119

0

Итого по разделу I

190

49124

49650

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

12349

10780

Запасы

210

в том числе:

1344

1096

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

10554

9072

готовая продукция и товары для перепродажи

408

516

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

43

96

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

253

221

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

3452

3098

240

в том числе покупатели и заказчики

3452

3098

Краткосрочные финансовые вложения

250

906

893

Денежные средства

260

1455

1265

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

18415

16257

БАЛАНС

300

67539

65907

Пассив

Код показателя

На начало

На конец отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

8400

8400

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

36933

36933

Резервный капитал

430

922

1127

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3312

3538

Итого по разделу III

490

49567

49998

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7139

5572

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

7139

5572

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6782

6462

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

4051

3875

в том числе:

3241

3144

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

334

341

задолженность перед государственными

128

108

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

216

128

прочие кредиторы

132

154

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

Итого по разделу V

690

10833

10337

БАЛАНС

700

67539

65907

Приложение 3

Бухгалтерский баланс ООО «Ремжилстрой» за 2009 год

Актив

Код показателя

На начало

На конец отчетного периода

отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

97

97

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

49553

49452

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

0

350

Итого по разделу I

190

49650

49899

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

10780

12328

Запасы

210

в том числе:

1096

1165

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

9072

10975

готовая продукция и товары для перепродажи

516

87

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

96

101

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

221

301

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

3098

3266

240

в том числе покупатели и заказчики

3098

3266

Краткосрочные финансовые вложения

250

893

755

Денежные средства

260

1265

1005

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

16257

17655

БАЛАНС

300

65907

67554

Пассив

Код показателя

На начало

На конец отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

8400

8400

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

36933

36933

Резервный капитал

430

1127

1209

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3538

5615

Итого по разделу III

490

49998

52157

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5572

4987

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

5572

4987

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6462

6508

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

3875

3902

в том числе:

3144

3076

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

341

402

задолженность перед государственными

108

155

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

128

148

прочие кредиторы

154

121

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

Итого по разделу V

690

10337

10410

БАЛАНС

700

65907

67554

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.