Сертификация системы качества организации ООО Химстрой

Описание процесса сертификации с помощью системы менеджмента качества. Подготовка сертификации и анализ документов. Сертификационный аудит. Оформление сертификата и вручение заказчику. Инспекционный аудит. Подготовка организации к данной процедуре.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.05.2018
Размер файла 191,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Данный подход нельзя использовать для организаций с многочисленными производственными площадками с единой системой менеджмента качества, когда на них осуществляется разнотипная производственная деятельность.

Критерии выборки организаций. При выборке организаций используют следующие критерии:

- выпускаемая всеми производственными площадками продукция одного типа и производится одинаковыми методами и способами;

- система менеджмента качества организации разработана центральным офисом, управляется централизовано в рамках единого плана и анализируется центральным руководством. На всех производственных площадках осуществляется внутренний аудит в рамках единой программы и требований;

- организация способна собирать и анализировать данные со всех производственных площадок и если это необходимо вносить изменения в систему менеджмента качества:

- управлением документацией и изменениями в системе;

- анализом со стороны руководства;

- оценкой корректирующих и предупреждающих действий;

- внутренним аудитом и полученными результатами.

Сертификация системы качества проводится в той же последовательности: осуществляется проверка документов системы качества организации в целом, а также документов, подтверждающих функционирование этой системы в филиалах. Составляется план аудита системы менеджмента качества при посещении организации и выбранных филиалов. Проводится проверка, составляется акт по результатам аудита системы менеджмента качества по каждому проверяемому филиалу, готовится сводный акт на организацию в целом. В сводном акте приводятся сведения о проверке системы качества каждого филиала (с обязательным указанием идентичности системы качества), рекомендации о выдаче или отказе в выдачи сертификата соответствия системы менеджмента качества организации в целом и сроке его действия, предложения по порядку проведения инспекционного контроля (порядок, последовательность и сроки). Значительное несоответствие, обнаруженное в одном из филиалов, может служить основанием в отказе выдачи сертификата соответствия. При положительном решении готовят сертификат соответствия и перечень филиалов, на которые распространяется сертификат соответствия. Перечень подписывает руководитель органа по сертификации и эксперт (председатель комиссии). Филиалы, подтвердившие в процессе аудита системы менеджмента качества соответствие выбранной модели, могут получить отдельный сертификат.

При составлении программы и проведении инспекционного контроля учитываются предложения комиссии, записанные в акте проверки и оценке системы качества. В первую очередь при инспекционном аудите проверяются филиалы, которые не прошли проверку при сертификации. Необходимо составить график инспекционных проверок таким образом, чтобы во время действия сертификата проверки были проведены во всех филиалах.

При проведении ресертификации системы качества организации проверку филиалов также осуществляют выборочно.

Рис 1. Блок-схема процедур сертификации систем менеджмента качества

2. ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАЦИИ

ООО Химстрой-С, претендующая на сертификацию систем менеджмента качества, подает заявку (приложение 1) в орган по сертификации для предварительной регистрации и анализа возможности проведения сертификации с учетом:

- результатов оценки соответствия заявляемой области сертификации организации заказчика и области аккредитации органа по сертификации;

- наличие у органа по сертификации необходимой информации для планирования сертификационного аудита, а именно размера организации (в том числе и численности персонала), месторасположение и вида строительной деятельности (производство строительных материалов, производство строительно-монтажных работ) организации заказчика, предпочтительные сроки сертификационного аудита;

- расстояния между организацией заявителя и органом сертификации, вызывающие определенные сложности в оперативности выполнения работ и дополнительные расходы на командировки;

- наличия у органа по сертификации возможности и ресурсов, позволяющие выполнить заявленные услуги по проведению сертификационного аудита в желаемые для заказчика сроки;

- порядка и объема оплаты за выполняемые работы по сертификации;

- требуемого языка оформления документов сертификации и рабочего языка аудита.

При положительных результатах анализа письма-обращения орган по сертификации регистрирует его и извещает об этом заказчика (приложение 4,5). Орган по сертификации заводит дело по сертификации системы менеджмента качества конкретного заказчика.

Если по каким то причинам возникают сомнения о возможности сертификации системы менеджмента качества организации (например несоответствие области применения системы менеджмента качества организации области аккредитации органа по сертификации), то орган по сертификации готовит извещение об отказе (с обоснованием причины) и направляет его организации заказчику. Отказ организации заказчику не должен носить дискриминационный характер.

Заключение договора на проведение сертификации системы менеджмента качества. При положительных результатах анализа и принятии заявки орган по сертификации и заказчик заключают договор. В договоре указываются цель сертификации, объемы и сроки выполнения работ, обязательства и ответственность, правила осуществления оплаты. В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов сертификационного аудита, то в договоре целесообразно предусмотреть предварительную оплату всего объема выполняемых работ и поступление денег в орган до начала работ.

3. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ СМК

После получения комплекта документов от заказчика руководитель органа по сертификации распоряжением назначает председателя комиссии (руководителя группы аудита) из числа высококвалифицированных экспертов, имеющих опыт работы с организациями такого профиля.

Предварительный анализ и оценка системы менеджмента качества осуществляется с целью установления степени соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Комиссия органа по сертификации в месячный срок проводит экспертизу полученных от заказчика комплекта документов на соответствие требований заявленного стандарта, а в случае необходимости и согласования с проверяемой организацией осуществляет предварительное ознакомление с организацией представителем органа «на месте». Оплата командировки для предварительного ознакомления с организацией оговаривается в особых условиях договора или в дополнительном соглашении к договору. Орган по сертификации принимает решение о готовности организации-заявителя и целесообразности проведения работ по сертификации системы качества.

На стадии предварительной экспертизы документов комиссия может организовать сбор информации и анализ дополнительных данных о качестве выпускаемой организацией продукции, полученных от потребителей, торгующих организаций, аккредитованных строительных испытательных лабораторий, органов государственного надзора.

4. СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ

Разработка плана аудита системы менеджмента качества на основе выбранной модели осуществляется с учетом специфики работы проверяемой организации, состава и результатов ее работы (отчетов об изысканиях, вида и качества проектной документации, строительной продукции и услуг и т.д.). План аудита системы менеджмента качества приведена в приложении 4.1. В стандарте ГОСТ ISO 9001-2011 приведены требования к организациям всех отраслей промышленности и сфер экономики, поэтому руководство по качеству и документированные процедуры дополняются требованиями нормативных документов по строительству. В связи с этим в плане аудита предусматривается проверка системы менеджмента качества с учетом обязательных требований технических регламентов (касающихся обеспечения безопасности строительных процессов и продукции) строительных норм и правил, ГОСТов, сводов правил по проектированию и строительству, типовых методик, программ, рекомендаций, ФА по техническому регулированию и метрологии. .

План аудита системы менеджмента качества содержит: наименование организации заявителя, цель и область аудита, область применения СМК, нормативная база, сроки и график проведения, объекты аудита (проверяемые подразделения и элементы, дата проведения проверки, состав комиссии, закрепление экспертов за конкретными действиями и объектами проверки, требования конфиденциальности, указание рабочего языка, подписи председателя комиссии, представителя заявителя (см. приложение 4.1).

Предварительное совещание. Предварительное совещание проводит руководитель комиссии. Участниками предварительного совещания являются члены комиссии, руководитель или полномочный представитель организации, руководители проверяемых в соответствии с планом структурных подразделений, ведущие специалисты, ответственные за проверяемые процессы производства (владельцы процессов). Участники предварительного совещания должны быть зарегистрированы. Список участников вступительного совещания прилагается к акту.

Подробно сертификационный аудит описан в разделе 1 данной работы.

5. ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА И ВРУЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ

Оформляется решение (приложение 5.1). В решении указывается, что орган по сертификации систем качества, рассмотрел акт по результатам аудита системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к выпускаемой продукции (услугам) и принял решение выдать сертификат соответствии. При отрицательном решении приводится обоснованное основание. Решение подписывает руководитель органа по сертификации. В случае несогласия проверяемой организации с результатами сертификации органа по сертификации или необходимости уточнения результатов сертификации комиссия составляет обоснование решения и прикладывает его к акту по результатам аудита системы менеджмента качества.

Оформление сертификата соответствия системы менеджмента качества. При положительном решении орган по сертификации оформляет сертификат соответствия системы менеджмента качества (приложение 5.2). Цвет сертификата соответствия систем качества зеленый.

В сертификате соответствия приводят: наименование органа по сертификации систем менеджмента качества, и его регистрационный номер, учетный номер бланка сертификата, наименование и адрес организации-держателя сертификата, характеристика области сертификации, регистрационный номер сертификата, дату регистрации сертификата (число, месяц, год), дату действия сертификата, фамилию и инициалы руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и председателя комиссии, печать, учетный номер сертификата в сводном перечне Регистра систем качества. Сертификат регистрируют в Реестре органа по сертификации, а регистрационный номер проставляют на бланке сертификата. Регистрационный знак формируется из буквенно-цифрового обозначения, означающего: принадлежность к Российской Федерации (РОСС), код страны расположения организации, сертифицировавшей систему качества (в соответствии с ИСО 3166), код органа по сертификации, проводившего работы по сертификации (четыре последние цифры регистрационного номера ОС - аттестата аккредитации), код типа сертифицированного объекта (к - сертифицированная система качества), порядковый номер от 00001до 99999 в реестре каждого органа по сертификации.

6.ИНСПЕКЦИОННЫЙ АУДИТ

Инспекционный аудит сертифицированных системам качества (в дальнейшем инспекционный аудит) осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 55568-2013. на основе заключенных договоров с организациями заявителями. Инспекционный контроль проводит орган по сертификации, проводивший сертификацию системы качества. Целью инспекционного контроля является установление соответствия функционирующей системы качества организации требованиям, подтвержденным при сертификации. Основные процедуры инспекционного контроля соответствуют процедурам аудита систем менеджмента качества по ГОСТ Р 55568-2013..

Инспекционный контроль проводят при условии предварительной оплаты по договору между органом по сертификации систем качества и организацией заявителем.

График проведения инспекционного контроля необходимо спланировать таким образом, чтобы за время действия сертификата соответствия проверить соответствие всем требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Инспекционный контроль проводят, как правило, не реже одного раза в год. Допускается проводить инспекционный контроль дважды в год, но с обязательным согласованием с организацией держателем сертификата соответствия. Первый инспекционный аудит проводится в срок через 6 месяцев после выдачи сертификата соответствия. При получении положительных результатов инспекционного контроля они должны быть учтены при выполнении ресертификационного аудита.

В план инспекционного контроля рекомендуется включать рассмотрение следующих вопросов:

- поддержание системы, т.е. проведение внутренних аудитов, анализ со стороны высшего руководства, корректирующие и предупреждающие действия;

- действия по несоответствиям последнего аудита;

- жалобы потребителей;

- актуализация документов СМК;

- изменения в области деятельности организации.

При составлении плана проведения инспекционного контроля учитывают дополнительно нормативные документы по процессам проектирования, производства строительных материалов и строительству.

Орган по сертификации обеспечивает конфиденциальность служебной информации, полученной при проведении инспекционного контроля, а также заключений (решений) о состоянии действующей системы менеджмента качества.

При несогласии с решением органа по сертификации по инспекционному контролю держатель сертификата соответствия может подать апелляцию в комиссию по апелляциям органа по сертификации. Апелляции участников работ по сертификации систем качества в строительстве рассматриваются комиссией по апелляциям.

Если держателя сертификата соответствия не удовлетворили результаты взаимодействия с комиссией по апелляциям органа по сертификации, то он может обратиться в комиссию по апелляциям Регистра систем менеджмента качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам оценки документов системы менеджмента качества ООО «Химтрой», на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011

1 Цель - предварительный анализ документов системы менеджмента качества ООО «Химстрой» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 по представленным заявителем документам.

2 Основание - заявка ООО «Химстрой» на проведение сертификации системы менеджмента качества, договор на проведение сертификации № 221/17 от 3- ноября 2017 г.

3 Члены комиссии, проводившие анализ документов - А.И. Санкин, А.И.Кудяков

4 Перечень представленных заявителем документов:

- заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества ООО «Химстрой»;

- руководство по качеству;

- политика в области качества;

- 8 документированных процедур:

ДП 4.23-01Управление документацией;

ДП 4.24-01 Управление записями по качеству;

ДП 6.20-01 Управление персоналом;

ДП 6.30-01 Обслуживание техники, транспорта и оборудования;

ДП 7.20.01 Маркетинг и определение требований потребителя;

ДП 7.40-01 Закупки и входной контроль качества продукции;

ДП 7.51-01 Управление строительно-монтажными работами;

ДП 8.21-01 Оценка удовлетворенности потребителя;

ДП 8.22-01 Проведение внутренних аудитов;

- 13 инструкций;

- документы, согласно приложения Д, ГОСТ Р 40.003-2008, характеризующие деятельность СМК организации.

Область действия СМК распространяется на все структурные подразделения, филиалы и управляемые общества, а также сотрудников ООО «Химстрой», выполняющие работы по строительству зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности, в том числе работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, и выполнение функций генерального подрядчика по строительству.

5 Оценка полноты документов

На основании представленных в Орган по сертификации "Томсксертификация" документов необходимо отметить:

5.1 Заявка составлена в соответствии с требованиями, представленными в национальном стандарте ГОСТ Р 40.003-2008.

5.2 Документы системы менеджмента качества, разработанные ООО «Химстрой», в основном соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Политика и цели в области качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Руководство по качеству разработано в полном объеме. Обязательные документированные процедуры, процедуры и инструкции, описывающие процессы жизненного цикла продукции, в основном соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Замечания и несоответствия, выявленные при проверке документов системы менеджмента качества ООО «Химстрой», приведены в приложении.

Представленные документы системы менеджмента качества управляющей компании ООО «Химстрой», в целом, отвечают требованиям ГОСТ Р 40.003-2008, предъявляемым к документам, представляемым в Орган по сертификации для сертификационного аудита.

Результаты анализа представленных документов системы менеджмента качества ООО «Химстрой» свидетельствуют о наличии отдельных недостатков. Представленные документы следует откорректировать по замечаниям, изложенным в приложении. После устранения замечаний и письменного уведомления об этом руководителя органа по сертификации "Томсксертификация", процедура сертификации систем менеджмента качества ООО «Химстрой» может быть продолжена.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Качалов В.А. Система менеджмента качества на основе ISO 9001:2011 и ISO14001:2011. Комментарии, рекомендации, практика, внедрения. - М. ИздАТ, 2011. - 135с.

2. Васильев В.А. Управление качеством и сертификация. - М. Изд. Интернет Инжиниринг, 2013. - 416с.

3. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2011. - Питер, 2012. - 272с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Орган по сертификации систем менеджмента

качества АНО «Томсксертификация»

634003, г. Томск, пер. Макушина, д.18-1

ЗАЯВКА

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ)

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Химстрой-С_______________________________________________________________

наименование организации

Юридический адрес 636070,г.Северск,ул. Транспортная ,д.34.

Телефон (3822)265128_______ Факс (3822)265128__ E-mail_______________

Банковские реквизиты к/с 40702810506250000726 БИК 046902728________________

___________________________________________________________________________

в лице директора МолокановаГеннадияСергеевича____________________________

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента

качества применительно к ООО Химстрой_руководства и управлениия организацией

область применения СМ

применительно к качеству____________________________________________________

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2011)

Данные о внедрении системы менеджмента приказ №3120 от 10 июня 2012г._______

___________________________________________________________________________

номер и дата распорядительного документа

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента ___________________

___________________________________________________________________________

наименование системы сертификации,

___________________________________________________________________________

наименование органа по сертификации систем менеджмента,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи сертификата

Численность персонала, работающего в организации 400 человек________________

Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ _____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

наименование производственных площадок, их фактические адреса,

осуществляемая деятельность в рамках области применения СМ,

численность персонала на каждой производственной площадке

Дополнительные сведения ___________________________________________________

фактический адрес организации-заказчика (если не совпадает с юридическим адресом)

___________________________________________________________________________

технические ресурсы (здания, помещения, оборудование, транспорт и пр.)

___________________________________________________________________________

информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМ

___________________________________________________________________________

другая информация

Предпочтительный срок проведения сертификации 30 ноября 2017_______________

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации, регламентированные

стандартом ГОСТ Р 55568-2013 "Оценка соответствия. Порядок сертификации

систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента".

Заказчик обязуется предоставлять информацию, необходимую для проведения

аудита.

Приложения:

1. Перечень организаций - основных потребителей продукции (услуг).

2. Сведения обо всех процессах, переданных организацией на выполнение

другим организациям.

Руководитель организации ___________________ _________________________

подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер ___________________ _________________________

подпись инициалы, фамилия

Приложение 2.2

Перечень организаций - основных потребителей продукции (услуг).

1. Строительно-монтажное управление № 2 "Химстрой" (строительство промышленных объектов, объектов жилья и соцкультбыта Томское Инженерно-Строительное Объединение

2. Строительно-монтажное управление № 4 "Химстрой" (строительство промышленных объектов, объектов жилья и соцкультбыта);

3. Строительно-монтажное управление № 5 "Химстрой" (строительство и укладка инженерных сетей и коммуникаций);ООО «УМП Томскстройзаказчик»

4. Строительно-монтажное управление "Монолит" (строительство промышленных объектов, объектов жилья и соцкультбыта);

Сведения обо всех процессах, переданных организацией на выполнение другим организациям.

№ пп

Наименование документа

Владелец процесса

1

ДП 4.23-01 Управление документацией

А.Л. Копышенкова

2

ДП 4.24-01 Управление записями по качеству

С.И. Конохновская

3

ДП 6.20-01 Управление персоналом

Н.Н. Свидерская

4

ДП 6.30-01 Техническое обслуживание транспорта

А.А.Пак

5

ДП 7.20-01 Маркетинг и определение требований потребителя

С.И. Мухарская

6

ДП 8.21-01 Оценка удовлетворенности потребителей

С.И. Конохновская

7

ДП 8.52-01 Корректирующие и предупреждающие действия

С.И. Конохновская

Регистрация заявки и занесение в журнал

Организация

Директор

Подпись заявителя

Эксперт принявший заявку

Подпись эксперта

Дата

Рег. номер

ООО Химстрой

Молоканов Г.С

СанкинА.И

21.11.17

141

Директору ООО«Химтрой»

Молоканова ГеннадиюСергеевичу

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО "Химстрой"

наименование организации-заказчика

Орган по сертификации Томсксертификация

наименование органа по сертификации

рассмотрел Заявку и представленные документы ООО " Химстрой "

наименование организации-заказчика

на сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта___________________

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008)

обозначение стандарта

и решил принять заявку на проведение сертификации системы менеджмента качества принять или не принять заявку

Основание для отрицательного решения: _______________________________________________________________

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

ТомсксертификацияА.И. Кудяков

наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия

Дата 30.11.17

ДОГОВОР № 221/17

г. Томск 30ноября 2017 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация «Томсксертификация», в лице директора А.И. Кудякова, действующего на основании Устава организации, с одной стороны и

ЗАКАЗЧИК: Обществос ограниченной ответственностью «Химстрой», в лице директора Г.С. Молоканова, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Предмет договора - Подтверждение соответствия системы менеджмента качества ООО «Химтрой» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Исполнитель оказывает услуги следующего содержания:

Осуществляет экспертную оценку документов и сертификационный аудит системы менеджмента качества ООО «Химтрой» на соответствие требованиямГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008).

1.3. Использование результатов подтверждения соответствия осуществляется заказчиком при подготовке документации и участии в конкурсах госзаказов (тендерах), а также при представлении потребителю (заказчику) подтверждающих сведений об эффективности функционирования системы менеджмента качества организации и гарантированного обеспечения установленных и потребительских требований к изготовляемой строительной продукции.

1.4. Срок действия договора:

Начало 30.11.17 г.

Окончание - 30.12.17 г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

За выполненную согласно настоящему Договору работу, указанную в п. 1.1, Заказчик уплачивает Исполнителю 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей. НДС не предусмотрен.

Заказчик осуществляет предварительную оплату по настоящему договору в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей в течение 10 дней с момента подписания договора. Дальнейшая оплата в соответствии календарного плана работ (приложение1).

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Порядок выполнения работ по Договору определяется календарным планом.

3.2. Перечень документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определен Календарным планом (Приложение 1).

3.3. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.4. По окончанию работ Исполнитель представляет Заказчику акты приемки-сдачи и отчетные документы по Договору.

3.5. Заказчик в течение двух недель со дня получения от Исполнителя Акта приемки-сдачи выполненных работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3 договора, обязан рассмотреть полученную документацию и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки выполненной работы по причине несоответствия условиям договора.

3.6. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель устраняет недоработки за свой счет.

3.7. В случае досрочного выполнения работы (этапов работы) Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по установленной цене.

3.8. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора. После проведения сверки расчетов неиспользованная часть аванса возвращается Заказчику в 10 - дневный срок после принятия решения о расторжения договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работ по Договору определяются действующим законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

Выполнить работы в соответствии с календарным планом и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок по акту сдачи-приемки.

Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, и приобретении прав на их использование.

Гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных по проекту работ без нарушения исключительных прав других лиц.

Включать в трудовые договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение исполнителем принятых по Договору обязательств.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.3.1. При выполнении работ привлекать по согласованию с Заказчиком к их исполнению третьих лиц. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

4.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

4.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.

4.4.2. Принять результаты выполненных в соответствии с Договором работ и оплатить их.

4.5. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

4.5.1. Контролировать ход выполнения работ Исполнителем по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не несут ответственности за нарушение Договора, если докажут, что такое нарушение произошло не по их вине.

5.2. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом; в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения правительственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.

При наступлении форс-мажорных обстоятельства Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).

6.2. Условия, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются представителями Заказчика и Исполнителя.

7. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

7.1. Условия владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации Договора, определяются законодательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешений указанных споров путем переговоров спор будет рассматриваться в суде соответствующей компетенции согласно действующему законодательству по месту нахождения истца.

9. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие Договора. Однако стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено два месяца для устранения нарушения.

Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

Изменение условий и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемыми частями Договора.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

10 3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик выплачивает стоимость работ по представленным актам приемки-сдачи и документации системы качества в полном объеме в соответствии с календарным планом.

Переписка между исполнителем и Заказчиком, переданная по факсу, имеет юридическую силу.

10.6. Расходы, связанные с командировками Исполнителя для осуществления сертификации системы менеджмента качества Заказчика, оплачиваются заказчиком дополнительно и не входят в объем заключаемого договора.

10.8. К настоящему договору прикладывается приложение №1.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнителя: 634003, г. Томск, пер. Макушина 18-1,

ИНН/КПП 7017149932/701701001, р/с № 40703810800110011116 в Томском филиале АКБ "МБРР" (ОАО) г. Томск, к/сч № 30101810900000000713, БИК 046902713

Заказчика: почтовый адрес: 636070, г. Северск, Томская обл., ул. Транспортная, 34, ИНН/КПП 7014037860/702401001, р/с № 40702810506250000726 в ОАО "Томскпромстройбанк" г. Томск, к/сч 30101810500000000728, БИК 046902728.

Директор

АНО "Томсксертификация"

_______________ А.И. Кудяков

м/п

Директор

ООО «Химстрой»

_________________ Г.С. Молоканов

м/п

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: "Подтверждение соответствия системы менеджмента качества

ООО «Химстрой» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2011)".

Срок действия договора: Начало 30.11.2017 г.-

Окончание 30.12.2017 г.

Содержание работы

Срок выполнения

Стоимость работы, тыс. руб.

Этап № 1 Регистрация заявки и принятие решения по сертификации системы менеджмента качества

30.11.17

4000

Этап № 2 Экспертная оценка документации СМК заказчика

5.12.17

60000

Этап № 3 Аудит на месте (сертификационный аудит). Подготовка листов несоответствия и отчета.

11.12.17

80000

Этап №4 Принятие решения о выдаче и подготовка сертификата соответствия

29.12.17

13000

Итого: 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Директор

АНО "Томсксертификация"

_______________ А.И. Кудяков

м/п

Директор

ООО «Химстрой»

_________________ Г.С. Молоканов

м/п

Перечень документов и сведений, представленных в орган по сертификации

п/п

Название исходных данных

Место расположения

1

Политика в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)

Документы системы менеджмента качества

2

Руководство по качеству

то же

3

Структурная схема организации

то же

4

Структурная схема службы качества (если она не включена в общую структурную схему организации)

то же

5

Перечень документов системы качества

то же

6

Документированные процедуры, установленные ГОСТ ISO 9001-2011: управление документацией, управление записями, внутренние аудиты, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, предупреждающие действия.

то же

7

Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов системы менеджмента качества (выборочно, по запросу органа по сертификации)

то же

8

Записи по результатам внутренних проверок СМК организации

Отдельный документ

9

Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК, с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)

Отдельным документом

10

Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1 -3 года), в том числе:

-обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);

-обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб)

Отдельным документом

11

Сведения о проверках продукции специальными государственными контрольно-надзорными органами (за 1-3 года)

Отдельным документом

12

Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения об его аккредитации в системе сертификации ГОСТ Р.

Отдельным документом

13

Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.

Отдельным документом

14

Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания.

Отдельным документом

Распоряжение №45/17

г. Томск

30.11.17

Для проведения оценкидокументов системы менеджмента качества и сертификационного аудита ООО "Химстрой" (г. Томск) назначить комиссиюв следующем составе:

Председатель комиссии

Эксперт -

Кудяков Александр Иванович, руководитель ОС

"Томсксертификация", эксперт по сертификации систем качества, профессор

СанкинАлександрИванович, эксперт по сертификации систем качества

Руководитель ОС "Томсксертификация" А.И. Кудяков

Приложение 3.3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации "Томсксертификация"

_______________ А.И. Кудяков

4декабря 2017 г.

ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам анализа документов системы менеджмента качества ООО «Химстрой»

Общие замечания:

- не указывается статус неучтенных экземпляров, которые передаются, например, Заказчику, но не актуализируются;

- не во всех разделах Руководства по качеству и документированных процедурах при доказательстве выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2011 приводятся перекрестные ссылки, в том числе и на стандарты организации и инструкции;

- в документах СМК нет сведений о подготовке и механизме перехода на обязательные требования введенных в действие технических регламентов и связанных с ними национальными стандартами;

Замечания к документированным процедурам:

ДП 4.23-01 - нет цели процесса, не указано время поиска необходимой информации;

ДП 6.20-01 -владелец данного процесса не может быть руководителем структурного подразделения;

ДП 7.40-01 - отсутствуют указания на то, чтобы цели в области качества были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях;

А.И. Санкин

Директору ООО«Химстрой»

МолокановуГеннадиюСергеевичу

Уважаемый ГеннадийСергеевич

Оправляю вам замечания по результатам анализа документов системы менеджмента качества:

Общие замечания:

- не указывается статус неучтенных экземпляров, которые передаются, например, Заказчику, но не актуализируются;

- не во всех разделах Руководства по качеству и документированных процедурах при доказательстве выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2011 приводятся перекрестные ссылки, в том числе и на стандарты организации и инструкции;

- в документах СМК нет сведений о подготовке и механизме перехода на обязательные требования введенных в действие технических регламентов и связанных с ними национальными стандартами;

Замечания к документированным процедурам:

ДП 4.23-01 - нет цели процесса, не указано время поиска необходимой информации;

ДП 6.20-01 -владелец данного процесса не может быть руководителем структурного подразделения;

ДП 7.40-01 - отсутствуют указания на то, чтобы цели в области качества были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях;

Успехов вам, с уважением Директор АНО «Томсксертификация» А.И. Кудяков

Приложение 4.1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации систем качества "Томсксертификация"

_________________ А.И. Кудяков

13декабря 2017 г.

ПЛАН

аудита системы менеджмента качества, действующей в ООО "Химстрой",г. Северск

1. Цель и область аудита

Сертификация системы менеджмента качества, действующей в организации ООО "Химстрой" применительно к строительству зданий I-II уровней ответственности, строительству, производством различных конструкций из ПВХ а также осуществлению функций генерального подрядчика в строительстве, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

2. Нормативная база - ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 40.003-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2012

3. Сроки проведения аудита - 13.12.2017 - 14.12.2017

4. Состав комиссии:

Председатель комиссии -

Член комиссии -

КудяковА.И. , руководитель ОС "Томсксертификация", эксперт по сертификации систем качества, профессор

Санкин А.И, эксперт по сертификации систем качества

5. Объекты аудита -

пп

Подразделение (по блокам организационной структуры)

Процесс/Функции

Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Дата аудита

Эксперт

Представитель проверяемой организации

1

2

3

4

5

6

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5.

3.

Предварительное совещание

Обследование проверяемой организации:

Руководство организации ДП 5.3-01

Блок облуживание техники, транспорта и обордования

Блок закупок

Блок юридически-правого обеспечения

Блок жизненного управления строительно монтажными работами

Составление акта

Заключительное совещание

1.1, 1.2, 4.1, 5.1-5.6, 6.1-6.4, 7.2, 8.2, 8.5

4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.2,

4.2.3,5.3,7,4

4.2, 5.5.3, 6.2, 8.2

4.2.3, 4.2.4, 7.5, 7.6, 7,51, 8.3, 8.5

11.12.17

11.12.17

11.12.17

11.12.17

11.12.17

11.12.17

12.12.17

12.12.17

Председатель комиссии

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Председатель

Комиссии

Председатель

комиссии

Н.Н. Свидерская

5. Требования конфиденциальности -

Комиссия (пункт 4 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества ООО "Химстрой" и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.

А К Т 221/17

по результатам аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2011)

Наименование организации-заказчика- ООО "Химстрой"

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА -Сертификация системы менеджмента качества ООО "Химстрой", применительно к строительству зданий I-II уровней ответственности, строительству, производством различных конструкций из ПВХ а также осуществлению функций генерального подрядчика в строительстве на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011)

2. ОСНОВАНИЕ - Договор № 221/17 от 30.11.2017 г.

3. Сроки ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА -13.12.2017 - 14.12.2017 г.

4. СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии

Кудяков Александр Иванович, руководитель ОС "Томсксертификация", эксперт по сертификации систем качества в строительстве в Системе сертификации ГОСТ Р (РОСС RU.0001. 33013598)

член комиссии

СанкинАлександр Иванович, эксперт по сертификации систем качества в строительстве в Системе сертификации ГОСТ Р(РОСС RU.0001. 33013598)

5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА

Аудит проводился в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 40.003-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2012, документами СМК ООО "Химстрой" по согласованному плану (Приложение 4.3 к акту о результатах аудита).

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

Объектами оценки и подтверждения соответствия являлись:

- документы СМК и деятельность по менеджменту качества: Политика в области качества, Руководство по качеству, документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2011, документы необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими, технологическая документация и т.д., а также записи, свидетельствующие о соответствии требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества ООО «Химстрой»;

- деятельность по мониторингу и измерениям;

- результаты внутренних проверок системы менеджмента качества;

Аудит СМК включал:

- проверку реализации принципов менеджмента качества, провозглашенных в стандартах ГОСТ Р ИСО семейства 9000, в том числе реализации «процессного подхода»;

- проверку процессов СМК на различных уровнях организации: высшее руководство, структурные подразделения организации (проверка осуществлялась выборочно);

- проверку требований ГОСТ Р ИСО 9001-2011 в подразделениях, где осуществляются конкретные для проверяемого подразделения виды деятельности, непосредственно, в том числе обязательные для проверок пп. 1.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.5, 6.1, 8.2, 8.2.1 и 8.5.

При аудите СМК установлено

Высшее руководство организации руководствуется принципами менеджмента качества, определенными в стандартах ГОСТ Р ИСО 9000, версии 2011 года, с целью улучшения деятельности организации.

В ООО "Химстрой"и документах СМК:

- определены процессы необходимые для СМК, а также их последовательность и взаимодействие;

- определены критерии и методы (в основном), необходимые для обеспечения результативности, как при управлении, так и при осуществлении этими процессами;

- обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания этих процессов и их мониторинга.

В ООО "Химстрой";

- применяются идентифицированные процессы;

- осуществляется мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

- принимаются меры (коррекция, корректирующие и предупреждающие действия), необходимые для достижения запланированных результатов улучшения этих процессов.

6.3.4. Документация СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 по номенклатуре и находится в управляемом состоянии в соответствии с п. 4.2.3 вышеприведенного стандарта; записи, требуемые настоящим стандартом, поддерживаются в рабочем состоянии и свидетельствуют о соответствии требованиям и результативности функционирования ООО "Химстрой";

Внутренние проверки системы менеджмента качества проведены в сроки, установленные в утвержденной «Программе внутренних проверок (аудитов) на 2017 год». Корректирующие и предупреждающие действия, разработанные по результатам внутренних проверок, осуществляются в полном объеме и в срок.

При обследовании объектов аудита выявлено следующее количество несоответствий и замечаний (уведомлений):

- значительных несоответствий - нет;

- малозначительных несоответствий - 1;

- уведомлений - 1 ,

по которым ООО "Химстрой"выданы соответствующие листы регистраций несоответствий и уведомлений.

7. ВЫВОДЫ КОМИССИИ

Система менеджмента качества ООО "Химстрой"соответствует национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и международному стандарту ISO 9001:2011.

Система контроля качества услуг, предоставляемых ООО "Химстрой", обеспечивает соответствии установленным требованиям.

8. АДРЕСА РАССЫЛКИ:

1-й экз. - ООО "Химстрой";

2-й экз. - ОС "Томсксертификация".

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р. РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента качества АНО "Томсксертификация" рассмотрел акт по результатам аудита и оценки системы менеджмента качества ООО "Химстрой" г. Северск от 14.12.17 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2011) применительно к организации, ООО "Химстрой" применительно к строительству зданий I-II уровней ответственности, строительству, производством различных конструкций из ПВХ а также осуществлению функций генерального подрядчика в строительстве. и принял решение выдать сертификат соответствия системы менеджмента качества

Руководитель органа по А.И. Кудяков

сертификации систем менеджмента качества

АНО "Томсксертификация"

М.П Дата 30.12.17

Утверждаю

Руководитель органа по сертификации

систем качества

АНО ТОМСКСЕРТИФИКАЦИЯ

наименование органа по сертификации

______________ Кудяков А.И.

подпись фамилия

«30» Ноября 2018г.

План

проведения инспекционного контроля сертифицированной системы качества

ООО Химстрой____________________________________________________________________________

наименование организации - держателя сертификата

1.ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРОВЕРКИ: установить соответствие документации СМК по процессу выполняемых действий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011

2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ:

30.11.2018-02.12.2018______________________________________________________________

3.СОСТАВ КОМИССИИ:Кудяков А.И, СанкинА.И_____________________

4. ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ:

Порядковый номер

Проверяемые подразделения организации - держателя сертификата

Проверяемые элементы ГОСТ ISO 9000-2011

Дата проверки

Эксперт

Представитель проверяемой организации

1

2

3

4

5

6

1

ДП 6.30-01 Обслуживание техники, транспорта и оборудования

4.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.2,

30.11.2018

Комиссия

Н.Н. Свидерская

2

Блок жизненного управления строительно монтажными работами

4.2.3, 4.2.4, 7.5, 7.6, 7,51, 8.3, 8.5

30.11.2018

Комиссия

Н.Н. Свидерская

3

Блок юридически-правого обеспечения

4.2, 5.5.3, 6.2, 8.2

30.11.2018

комиссия

Н.Н. Свидерская

5. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Комиссия (пункт 3 настоящей программы) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе проверки и оценки системы качества (производства)________________________________________________

_______________________________________________ и не передавать материалы оценки

наименование организации-заявителя

третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.

СОГЛАСОВАНО Председатель комиссии

Представитель руководства

Н.Н. СвидерскаяКудяков А.И.

______________ _________________ _________________

подпись подпись

А К Т 231/18

о результатахинспекционного контроля сертификационной системы качества

Наименование организации-заказчика- ООО "Химстрой"

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА -Сертификация системы менеджмента качества ООО "Химстрой", применительно к строительству зданий I-II уровней ответственности, строительству, производством различных конструкций из ПВХ а также осуществлению функций генерального подрядчика в строительстве на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011)

2. ОСНОВАНИЕ - Договор № 251/18 от 27.11.2018 г.

3. Сроки ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА -11.12.2018 - 12.12.2018 г.

4. СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии

Кудяков Александр Иванович, руководитель ОС "Томсксертификация", эксперт по сертификации систем качества в строительстве в Системе сертификации ГОСТ Р(РОСС RU.0001. 33013598)

член комиссии

Санкин Александр Иванович, эксперт по сертификации систем качества в строительстве в Системе сертификации ГОСТ Р(РОСС RU.0001. 33013598)

5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОВЕРКИ

Аудит проводился в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 40.003-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2012, документами СМК ООО "Химстрой"

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ:

№ п.п

Наблюдения

1

Не осуществляются некоторые виды контроля, необходимые для строительства монолитных зданий. Использование не аттестованного и не сертифицируемого оборудования.

2

Отсутствуют необходимые документы на рабочих местах

7. ВЫВОДЫ КОМИССИИ:

7.1. Система менеджмента качества ООО "Химстрой"соответствует национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и международному стандарту ISO 9001:2011.

7.2. Система контроля качества услуг, предоставляемых ООО "Химстрой", обеспечивает соответствии установленным требованиям.

8. АДРЕСА РАССЫЛКИ:

1-й экз. - ООО "Химстрой";

2-й экз. - ОС "Томсксертификация".

Председатель комиссии

ОС "Томсксертификация"

_______________

подпись

А.И. Кудяков

Члены комиссии:

_______________

А.И. Санкин

С актом ознакомлен:

представитель руководства проверяемой организации

подпись

_____________

подпись

Н. Свидерская

14декабря 2018 г.

г. Томск

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Организация внутреннего аудита системы качества. Процедуры предварительного ознакомления аудитора с клиентом. Достоинства и недостатки внешнего аудита. Основные этапы проведения внешней проверки комиссией органа по сертификации систем менеджмента.

    контрольная работа [31,6 K], добавлен 15.12.2009

  • Разработка документов для проведения внутреннего аудита качества ЗАО "Нефтеперерабатывающий завод". Требования к документированной процедуре согласно ГОСТ Р ИСО 19011: программа, план аудита, акт о несоответствии, нормативная база, список аудиторов.

    курсовая работа [231,5 K], добавлен 29.11.2014

  • Обоснование понятия "аудит" относительно систем управления качеством. Сущность и основные критерии аудитов первой, второй и третьей стороной. Основные этапы подготовки и проведения аудита системы менеджмента качества, его международные стандарты.

    контрольная работа [80,6 K], добавлен 20.11.2012

  • Внутренние аудиты как форма контроля руководством системы менеджмента качества предприятия. Составление плана внутреннего аудита. Подготовка рабочих документов. Проведение аудита на местах. Сбор и проверка информации. Формирование наблюдений аудита.

    курсовая работа [65,5 K], добавлен 07.03.2011

  • Национальные стандарты аудита в Украине. Цель аудита - установление достоверности финансовой отчетности. Этапы получения сертификата. Требования к кандидатам на сертификацию. Аудиторские отчеты и методика их составления. Пример аудиторского подхода.

    контрольная работа [27,7 K], добавлен 17.01.2009

  • Внутренние аудиты как один из процессов системы менеджмента качества. Понятие о внутреннем аудите, его цели и задачи, принципы организации и оценка эффективности, требования к проверяющим и анализ конечных результатов. Разработка стандарта предприятия.

    дипломная работа [111,4 K], добавлен 21.05.2013

  • Характеристика организации и технико-экономических показателей ее деятельности. Аудит качества в условиях конкуренции. Мероприятия по повышению конкурентоспособности услуг путем снижения себестоимости работ и создания электротехнической лаборатории.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.11.2014

  • Понятие системы управления на предприятии. Характеристика экономического и финансового состояния. Анализ и оценка эффективности функционирования системы. Риски при организационных изменениях. Аудит и программа оптимизации системы управления компанией.

    курсовая работа [162,2 K], добавлен 05.04.2011

  • Функции различных категорий сотрудников аудиторской организации, участвующих в аудиторских проверках. Основные принципы организации внутрифирменной системы контроля качества работы аудиторских фирм. Независимая параллельная проверка.

    реферат [11,0 K], добавлен 18.09.2006

  • Внутренний аудит, его функции и задачи. Назначение руководителя аудиторской группы. Определение степени соответствия деятельности Учебно-Методического центра требованиям внутренних документов. Подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту.

    курсовая работа [934,6 K], добавлен 30.01.2015

  • Американское общество контроля качества. Принципы проведения аудита. Достоинства контроля процесса. Аудит первой, второй, третьей стороны. Обязанности главного эксперта, его ответственность и независимость. Профессионализм и характеристики специалистов.

    презентация [246,3 K], добавлен 06.08.2014

  • Проверка учредительных документов и формирования уставного капитала при проведении аудита. Аудит эмиссии ценных бумаг. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при проведении аудита. Аудит системы управления предприятий.

    реферат [59,0 K], добавлен 04.07.2010

  • Цели аудита качества. Стадии внутреннего аудита. Обеспечение полноты проведения аудита. Технология проведения аудита системы качества. Классификация несоответствий по их значимости. Совещания по взаимодействию группы. Последующие действия после аудита.

    реферат [26,0 K], добавлен 26.03.2014

  • Правовое регулирование аудита организаций при процедуре банкротства. Общая схема проведения проверки. Организационная и экономическая характеристика ОАО "Полиграфист". Письменная информация руководству экономического субъекта. Аудиторское заключение.

    курсовая работа [4,2 M], добавлен 25.11.2015

  • Анализ теоретической базы управления качеством на предприятии и его аудит. Основная сущность теоретической базы проведения аудита качества на предприятии. Рассмотрение практического применения аудита качества на примере предприятия ООО "МКС-ФАРМ".

    контрольная работа [40,5 K], добавлен 23.11.2008

  • Достижение понимания деятельности некоммерческой организации на основе ее уставных документов. Аудит поступления и расходования средств на уставную непредпринимательскую деятельность некоммерческой организации. Составление аудиторского заключения.

    реферат [18,7 K], добавлен 21.02.2010

  • Цели, задачи и программа аудита. Подготовка рабочей документации, методы получения заключений. Аудит начисления оплаты труда и распределения средств. Проверка выплаты премий и удержаний по инициативе организации. Расчеты по единому социальному налогу.

    курсовая работа [56,3 K], добавлен 24.11.2010

  • Инструменты контроля качества аудита. Внешние проверки качества аудита. Система проверки качества работы индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций внешними проверяющими. Функции сотрудников аудиторской организации в ходе осуществления аудита.

    контрольная работа [29,2 K], добавлен 14.04.2009

  • Организация первичного учета. Ответственность за соблюдение графика. Проведение аудита системы первичного учета в качестве значимой составляющей. Аудит первичных документов в ООО "Союз". Тестирование системы внутреннего контроля, проверка правильности.

    контрольная работа [42,7 K], добавлен 14.01.2014

  • Важность организации системы учета расходов строительных предприятий. Аудит затрат в строительстве на примере проведения всего спектра аудиторских процедур от организации проверки до составления аудиторского заключения на основе данных ОАО "Дагремстрой".

    курсовая работа [241,6 K], добавлен 15.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.