Технико-экономическое обоснование производства бесцентрово-шлифовального полуавтомата 3Д184А

Изучение потенциала инновационного предприятия, продукции, производственных мощностей, планов реализации, инвестиций, себестоимости. Анализ рынков сбыта, оценка технического уровня изделий, прогнозирование финансовых и технико-экономических показателей.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.01.2014
Размер файла 474,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Белорусский национальный технический университет

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

по новым направлениям развития техники, технологии и экономики

Кафедра «Экономика предприятия»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Управление проектами»

Тема «Технико-экономическое обоснование производства Бесцентрово-шлифовального полуавтомата 3Д184А»

Вариант - 30

Исполнитель: слушатель гр. ЭК-118

Солдатенко Э.А.

Руководитель: Баранников А.И.

Минск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1. Техническое задание на курсовой проект
  • 2. РЕЗЮМЕ
  • ЧАСТЬ 1. Формирование потенциала инновационного предприятия
  • 3. характеристика предприятия и стратегия его развития
  • 4. Описание продукции ОАО «ПРОМтех»
  • 5. Производственные мощности и площади
  • 6. Организационный план
  • 7. План реализации проекта
  • 8. Инвестиционный план
  • 9. План СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
  • 10 .технико-экономические показатели Формирования потенциала инновационного предприятия
  • ЧАСТЬ 2. реализация потенциала инновационного предприятия
  • 11. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
  • 12. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛоГИИ
  • 13. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
  • 14. финансовая эффективность текущей деятельности предприятия
  • 15. План привлечения и обслуживания кредита
  • 16. финансовая эффективность инвестиций
  • 17. Бюджетная эффективность проекта
  • 18. ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ и устойчивости ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
  • 19. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Литература
  • 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
  • по дисциплине: «Управление проектом»
  • Слушатель Солдатенко Э.А.

    Группа ЭК-118

    Показатели, используемые при проектировании

    Ед. изм.

    величина

    диапазон

    задано

    1

    Вариант № 30

    -

    1-60

    30

    2

    • Платежеспособный спрос оборудования D

    шт.

    500-2000

    1060

    • 3
    • 3.1
    • 3.2

    3.3

    • Использование производственной мощности:
    • первый год производства
    • второй год производства

    третий, четвертый, пятый год производства

    • %
    • %

    %

    • 50
    • 50-90

    100

    • 50
    • 80

    100

    • 4
    • 4.1

    4.2

    • Финансирование проекта:
    • ресурсы учредителей

    долгосрочный кредит

    • %

    %

    • 20-100

    0-80

    • 60

    30

    5

    Коэффициент земельного участка (Размер земельного участка в У раз больше площади зданий)

    -

    1,3-3,0

    2

    6

    Производственный запас материалов

    дней

    20-90

    50

    7

    Страховой запас материалов

    дней

    5-15

    10

    8

    Ставка платы за кредит, реальная

    %

    5-20

    18

    • 9
    • 9.1

    9.2

    • Коэффициент рыночной цены изделия (относительно суммы стоимости материалов и комплектующих):
    • Первоклассных производителей

    Продукции предприятия

    • 8,0-12,0

    7,0-11,0

    • 10,0

    9

    10

    Коэффициент, времени техобслуживания оборудования

    0,70-0,95

    0,8

    11

    Процент выполнения норм времени производственных рабочих

    1,00-1,60

    1,2

    • 12
    • 12.1
    • 12.2
    • 12.3

    12.4

    • Норматив количества (стоимости) транспорта от количества (стоимости) технологического оборудования:
    • подъемные средства цеха
    • транспортные средства цеха
    • подъемные средства предприятия

    транспортные средства предприятия

    • %
    • %
    • %

    %

    • 1,0-4,0
    • 1,0-3,0
    • 1,0-3,0

    1,0-4,0

    • 2,0
    • 1,5
    • 2,0

    2,0

    13

    Норматив количества (стоимости) вспомогательного оборудования от количества (стоимости) технологическ. оборудования

    %

    20-30

    25

    14

    Доля площади складов от производственной площади

    %

    10-30

    20

    15.1

    Норматив бытовой площади на рабочего

    м2

    1,0-1,5

    1,2

    15.2

    Норматив площади на служащего цехового уровня

    м2

    5,0-9,0

    8,0

    15.3

    Норматив площади на служащего заводского уровня

    м2

    7,0-12,0

    9

    16

    Длительность производственного цикла

    месяц

    1,5-6,0

    3,0

    17

    Сумма поправок на транспортировку, монтаж оборудования. от его цены

    %

    5,0-20

    10

    18.1

    Орграсходы от стоимости технологического оборудования

    %

    3,0-10,0

    5,0

    18.2

    Конструкторская и технологическая документация от стоимости технологического оборудования

    %

    10,0-25,0

    12

    19

    Количество шагов на аукционе при выкупе прав аренды на земельный участок

    шагов

    1-5

    2

    20.1

    Цена основных материалов (без учета НДС)

    долл./ тонну

    200-350

    250

    20.2

    Цена вспомогательных материалов (без учета НДС)

    120-250

    150

    21

    Транспортно-заготовительные расходы от стоимост. материалов

    %

    5-15

    10

    22

    Среднемесячная зарплата производственных рабочих

    долл./мес

    400-500

    400

    23

    Норматив подоходного налога с работников

    %

    расчет

    13

    • 24
    • 24.1
    • 24.2
    • 24.3

    24.4

    • Нормативы косвенных затрат от стоимости технологического оборудования (материальная часть РСЭО):
    • эксплуатация оборудования
    • ремонт оборудования
    • внутризаводское перемещение грузов

    малоценный и быстроизнашивающийся инструмент

    • %
    • %
    • %

    %

    • 1,0-1,5
    • 1,5-2,0
    • 0,5-0,7

    0,2-0,5

    • 1,0
    • 1,5
    • 0,5

    0,2

    Преподаватель / Баранников /

    2011г

    Дата

    Задание получил / Солдатенко /

    29.11.2011г

    Дата

    • 2. РЕЗЮМЕ
    • проекта инновационного производства на вновь создаваемом предприятии ОАО «ПРОМтех»

    (Резюме заполняется после выполнения всех расчетов по проекту)

    Нормативные документы

    Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.

    Методики определения оптовых цен на новую машиностроительную продукцию производственно-технического назначения.

    Методические указания для включения производств в реестр высокотехнологичных.

    Идея проекта

    Организация комплексного безотходного производства высокотехнологичной машиностроительной продукции, обеспечивающей ресурсосбережение у производителя и потребителя.

    Характеристика изделия

    Изделие. Бесцентрово-шлифовального полуавтомата 3Д184А.

    Годовой объем производства 1060 шт. Достижение производственной мощности предприятия планируется поэтапно после двух лет строительства предприятия. В первый год работы предприятия производственные мощности используются на 50%, во второй год - на 70%, программы производства третьего и последующих лет соответствуют производственной мощности.

    Полезный эффект проекта

    Полезный эффект проекта достигается за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя изделий нового предприятия.

    Полезный эффект у производителя. ОАО «ПРОМтех» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик оборудования первоклассных мировых производителей. Масса станка на 31% меньше массы аналога

    Полезный эффект у потребителя. Производительность станка не выше аналога.

    Срок службы увеличен с 8 до 12 лет.

    Технические показатели проекта позволяют отнести предприятие в категорию: «Высокотехнологичное производство».

    Полезный эффект у потребителя позволяет создать конкурентное преимущество 52,3% в первом году производства до 56,3% в последнем году производства.

    Экологический эффект проекта достигается использованием водоснабжения по кольцевому циклу.

    При рыночной цене первоклассных производителей 57,6 тыс. долл., отпускная цена предприятия определена в 25,2 тыс. долл.

    Базовые показатели проекта

    инновации инвестиции рынок производство

    Инвестиции по проекту

    Инвестиции, всего

    23 034

    тыс. долл.

    в т. ч. а) внеоборотные активы

    18 818

    тыс. долл.,

    из них долгосрочные активы

    15 511

    тыс. долл.,

    нематериальные активы

    3 306

    тыс. долл.,

    б) оборотные активы

    4 215

    тыс. долл.,

    Финансирование проекта

    Ресурсы учредителей

    15 663

    тыс. долл., %

    Долгосрочный кредит

    7 371

    тыс. долл., %

    Ставка платы за кредит

    18

    %

    Период возврата кредита (динамичный)

    7,18

    лет

    Технико-экономические показатели проекта

    (Объем производства в год освоения производственной мощности)

    Срок строительства предприятия

    2,0 года

    Срок освоения проектной мощности

    2,0 года

    Объем производства в отпускных ценах

    26 916

    тыс. долл.

    Объем производства в оптовых ценах

    4 486

    тыс. долл.

    Уровень использования производственной мощности в точке безубыточности

    25

    %

    Период достижения безубыточности от начала расчетного периода

    2,5

    лет

    Затраты на доллар товарной продукции

    0,8

    долл.

    Период возврата кредита 3,45 лет

    Техническая эффективность проекта

    Снижение удельной материалоемкости производства

    31

    %

    Снижение удельного потребления электроэнергии

    26

    %

    Рост производительности оборудования

    -

    %

    Эффективность инновационного проекта

    Чистая дисконтированная стоимость

    -6 855,9

    тыс. долл.

    Внутренняя норма рентабельности

    1,2

    %

    Период возврата инвестиций а) динамичный

    7,18

    лет

    б) статичный

    6,72

    лет

    Эффективность текущей деятельности ОАО «ПРОМтех»

    (в год освоения производственной мощности)

    Величина прибыли а) балансовая

    4 526

    тыс. долл.

    б) чистая

    3 982,9

    тыс. долл.

    Рентабельность продукции по балансовой прибыли

    25

    %

    Рентабельность капитала по чистой прибыли

    24

    %

    Выводы. резюме

    Проект не эффективен для банка и инвесторов, поскольку величина чистой дисконтированной стоимости отрицательная, период возврата инвестиций большой, также внутренняя норма рентабельности слишком мала, величина рентабельности по балансовой прибыли слишком мала.

    ЧАСТЬ 1. Формирование потенциала инновационного предприятия

    3. характеристика предприятия и стратегия его развития

    Общая характеристика предприятия

    Общую характеристику предприятия ОАО «ПРОМтех» содержит «Паспорт предприятия», который представлен в таблице 3.1.

    Таблица 3.1. Паспорт предприятия

    Отрасль

    Машиностроительная промышленность

    Наименование предприятия

    Открытое акционерное общество «ПРОМтех»

    Юридический адрес

    Минск, ул. Козлова, 19.

    Форма собственности

    Акционерная, головное предприятие

    Дата регистрации

    Проект новый

    Размер уставного фонда

    15 663 тыс. долл.

    Размер земельного участка

    22 653 м2

    Учредители предприятия

    Солдатенко Э.А.

    Распределение уставного фонда:

    а) государственные организации

    б) юридические лица;

    в) физические лица

    21%

    79%

    Директор

    Солдатенко Э.А.

    Главный бухгалтер

    Петров Д.С.

    Телефоны:

    256-87-90

    ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Основные прогнозные показатели стратегии развития предприятия, используемые при расчёте разделов проекта, приведены в таблицах 3.2, 3.3, 3,4.

    Таблица 3.2. Прогнозы по проекту

    п/п

    Наименование показателей

    Годы расчетного периода проекта

    Строительство

    Эксплуатация предприятия

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    Строительство предприятия

    2

    Эксплуатация предприятия

    3

    Ликвидация предприятия

    В конце расчетного периода активы предприятия продаются по остаточной стоимости

    4

    Подготовка к ликвидации

    Косметический ремонт зданий и оборудования (5% от первоначальной стоимости); Демонтаж технологического и вспомогательного оборудования (4%); Утилизация инвентаря (2%);

    5

    Использование производственной мощности, %

    -

    -

    50

    70

    100

    100

    100

    Таблица 3.3. Параметры проекта

    Основные сведения по проекту

    Показатели

    Основные сведения по проекту

    Показатели

    1

    2

    3

    4

    Горизонт расчёта (лет)

    7

    Вид принятой в проекте расчётной единицы

    долл. США

    Шаг расчёта:

    Инфляция, процентов за год

    0,0%

    -для первого года

    год

    Ставка платы за кредит, реальная

    15%

    -для второго года

    год

    Дата начала реализации проекта

    Май 2012

    -для последующих периодов

    год

    Расчёты выполнены по состоянию на

    Декабрь 2011

    Вариант инфляции. Инфляция принята по оптимистическому варианту. Цены на продукцию, топливно-энергетические ресурсы и заработная плата меняться не будут в течение ближайших лет в долларовом исчислении. Поскольку все расчёты проведены в долларах США, такая модель обеспечит стабильность затрат и результатов проекта.

    Таблица 3.4. Налоговое окружение

    п/п

    Виды налогов и сборов, и их отнесение на местный и республиканский бюджет

    Ставка в процентах

    или сумма выплат налога по годам

    реализации проекта

    1

    2

    3

    1.

    Косвенные налоги из выручки от реализации

    -

    1.1

    Ставка налога на добавленную стоимость, %

    20%

    2.

    Налоги, относимые на себестоимость

    -

    2.1

    Начисления на оплату труда, %

    35%

    2.2

    Плата за землю, тыс. долл./га

    187,6

    Алгоритм расчета платы за землю

    2.3

    Экологический налог

    -

    2.4

    Ставка налога на недвижимость, %

    1%

    2.5

    Отчисления в инновационный фонд

    0,5% от производственной себестоимости для предприятий с долей государственных организаций в уставном фонде

    3.

    Налоги и сборы, относимые на прибыль

    -

    3.2

    3.1. Ставка налога на прибыль базовая

    3.2.Льгота для высокотехнологичных предприятий

    3.3. Ставка налога на прибыль с учетом льгот

    24%

    12%

    12%

    3.4

    Ставка сбора на развитие территорий

    -

    4. Описание продукции ОАО «ПРОМтех»

    Рассматриваемый проект предполагает экологически чистое производство высокоточного Бесцентрово-шлифовальные полуавтомат 3Д184А.

    Целевой функцией проекта принято ресурсосбережение.

    Строительство предприятия предполагает экономию ресурсов в двух сферах:

    во-первых, непосредственно на предприятии;

    во-вторых, у организаций, использующих продукцию повышенного технического уровня.

    Полезный эффект проекта достигается за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя изделий нового предприятия.

    Полезный эффект у производителя. ОАО «ПРОМтех» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик оборудования первоклассных мировых производителей. Масса станка на 31% ниже массы аналога.

    Полезный эффект у потребителя. Производительность станка не выше, чем у аналога. Срок службы увеличен с 8 до 12 лет.

    Полезный эффект у потребителя позволяет создать конкурентное преимущество по сравнению с первоклассными производителями 56,3%.

    Экологический эффект проекта достигается использованием водоснабжения по кольцевому циклу.

    Проект позволяет отнести предприятие в категорию: «Высокотехнологичное производство».

    5. Производственные мощности и площади

    Таблица 5.1. Оборудование, транспорт, мощности, установленного электрооборудования и необходимые площади

    Оборудование

    Вид станков

    Норматив

    расчета

    Количество станков

    Процент загрузки

    станков 100х гр.4/гр.5

    Мощность, квт.

    Площадь, м2

    расчет

    принято

    единицы

    суммарная

    единицы

    суммарная

    Технологическое, вспомогательное оборудование подъемные средства цеха (общепроизводственные)

    А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2)

    1609

    219,6

    224

    195,9

    -

    2478

    -

    4584

    1.Итого металлорежущее (стр.1.1.+….стр.1.8.)

    669

    181,5

    185

    98,12

    -

    2283

    -

    4233

    1.1.Токарные

    средний

    220

    59,70

    60

    99,5

    11

    660

    20

    1200

    1.2.Сверлильные

    малый

    57

    15,47

    16

    96,67

    7

    112

    12

    192

    1.3.Фрезерные

    средний

    94

    25,51

    26

    98,10

    10

    260

    20

    520

    1.4.Агрегатно-расточные

    крупный

    62

    16,82

    17

    98,96

    18

    306

    45

    765

    1.5.Зубообрабатывающ.

    средний

    69

    18,72

    19

    98,54

    16

    304

    20

    380

    1.6.Шлифовальные

    средний

    97

    26,32

    27

    97,48

    15

    405

    20

    540

    1.7.Строгальные

    крупный

    43

    11,67

    12

    97,23

    13

    156

    45

    540

    1.8.Прочие

    малый

    27

    7,326

    8

    91,58

    10

    80

    12

    96

    2.Сборочное, наладочное оборудование

    малый

    140,5

    38,12

    39

    97,75

    5

    195

    9

    351

    3.Оборудование вспомогательное цеха

    209,2

    56,75

    57

    99,57

    12

    684

    24

    1368

    4. Итого транспорт

    -

    -

    8,731

    10

    87,31

    -

    185

    -

    190

    4.1. Подъемные средства цеха

    -

    16,09

    4,366

    5

    87,31

    25

    125

    20

    100

    4.2.Транспортные средства цеха

    -

    16,09

    4,366

    5

    87,31

    12

    60

    18

    90

    Итого по цеху стрА+3+4

    -

    -

    285,1

    291

    97,98

    -

    3347

    -

    6142

    Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)

    5. Итого транспорт

    -

    17,46

    20

    87,31

    35

    350

    18

    180

    5.1. Подъемные средства

    -

    32,18

    8,731

    10

    87,31

    35

    350

    -

    -

    5.2.Транспортн. средства

    -

    32,18

    8,731

    10

    87,31

    -

    -

    18

    180

    6. Организационный план

    Таблица.6.1. Основные участники и стороны проекта

    Роль основных участников проекта

    Участник

    Инициатор проекта

    Заемщик

    Реализация проекта

    Госорган «Министерство промышленности»

    ОАО «ПРОМтех», г. Минск Беларусь

    Учредители ОАО «ПРОМтех»,

    Определится по тендеру

    Кредитование проекта

    ОАО «Белорусский народный банк», г. Минск, Беларусь

    Инвестиции акционеров проекта

    ОАО «Стройпрогресс», г. Минск Беларусь

    Проведение государственной комплексной экспертизы проекта

    Министерство экономики РБ

    Министерство финансов РБ

    Министерство иностранных дел РБ

    Госкомитет по науке и технологиям РБ

    Поставка и шеф монтаж оборудования

    Определится по тендеру

    Выполнение строительных и монтажных работ

    Определится по тендеру

    Обучение персонала

    Учебный центр ОАО «ПРОМтех»

    7. План реализации проекта

    Календарный план реализации проекта

    Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность. Он строится в виде ленточной диаграммы; макет для её построения представлен на рис. 7.1. Согласно рекомендациям по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, диаграмма строится на срок до момента погашения задолженности по заемным ресурсам плюс 1 год с указанием периодов оплаты этапов проекта.

    Наименование работ

    По годам строительства

    По годам производства

    ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ (для т.8.5)

    0 год

    1 год

    2 год

    3 год

    4 год

    5 год

    6 год

    7 год

    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

    2011__

    2012__

    2013__

    2014__

    2015__

    2016__

    2017__

    I

    II

    III

    IV

    I

    II

    III

    IV

    Регистрация предприятия

    Выкуп прав аренды земельного участка

    Строительство зданий и сооружений

    Приобретение транспорта общехозяйственного

    Приобретение транспорта общепроизводственного

    Размещение заказов на оборудование ноу-хау и оплата ноу-хау

    Оплата оборудования, поставка и монтаж оборудования

    Приобретение техоснастки и инвентаря

    Начало поставок материальных ресурсов

    Набор и подготовка персонала

    Сдача предприятия в эксплуатацию

    Выход на полную мощность

    Возврат заемного

    капитала

    PBCr =2,85

    Рисунок 7.1. - График реализации проекта

    Примечание. График реализации проекта принимается без изменений

    Таблица 7.1. Стратегия привлечения промышленно-производственного персонала

    Категория промышленно - производственного персонала

    Подход к привлечению персонала

    Дирекция строящегося предприятия

    3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.

    Служащие аппарата управления предприятием

    70% на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70%.

    Служащие цехового уровня

    60% на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60%.

    Рабочие, занятые производством продукции

    Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.

    Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

    50% на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.

    Таблица 7.2. Списочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

    Категории работающих

    Списочная численность по годам производства

    3 год

    4 год

    5 год

    6 год

    7 год

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Использование производственной мощности, %

    50

    70

    100

    100

    100

    1.Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1.+стр1.2.)

    567

    775

    1107

    1107

    1107

    1.1.Рабочие цеха (стр.1.1.1.+1.1.2)

    483

    677

    966

    966

    966

    1.1.1.Рабочие, непосредственно занятые производством продукции

    390

    546

    780

    780

    780

    1.1.2.Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

    (0,68*стр.4)

    92,86

    130

    186

    186

    186

    1.2 Служащие цехового уровня

    (в 1 год 60% от макс. численнос.)

    84

    98

    140

    140

    140

    2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1.+стр.2.2.)

    99

    117

    166

    166

    166

    2.1.Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4)

    44

    62

    87

    87

    87

    2.2. Служащие аппарата управления предприятием (минимально)

    в 1 год 70% от макс. численности)

    55

    55

    79

    79

    79

    3.Всего персонал (стр.1+стр.2)

    666

    892

    1272

    1272

    1272

    4.Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

    (в 1 год 50% от макс. численности)

    137

    192

    273

    273

    273

    8. Инвестиционный план

    Таблица 8.1. Площади и инвестиции в здания и земельный участок

    Показатели площадей

    Вид площадей

    размер,
    м2

    стоимость,
    долл./м2

    стоимость,
    тыс. долл.

    1

    2

    3

    4

    1.Площади цеха, общепроизводственные

    8425

    1054

    8882

    1.1.Производственная площадь цеха

    6142

    1000

    6142

    1.2.Служебно-бытовая площадь цеха (стр.1.1.2.+стр.1.2.2.)

    2283

    1200

    2740

    1.2.1. бытовая для рабочих;

    1159,3

    -

    -

    1.2.2.служебно-бытовая для служащих

    1123,7

    -

    -

    2.Площадь общехозяйственная

    2902

    1203

    3491

    2.1.Административно-бытовая площадь аппарата управления

    706,8

    1500

    1060,2

    2.2.Бытовая для рабочих

    786,6

    1300

    1022,5

    2.3.Складская площадь

    1228,4

    1000

    1228,4

    2.4.Гаражи предприятия

    180

    1000

    180

    3.Итого площади предприятия и стоимость без НДС (стр.1.+стр.2.)

    11327

    1092

    12373

    4.Величина входного НДС по зданиям, (стр.3*НДС/100.)

    -

    -

    2475

    5.Инвестиции в площади с учетом НДС

    -

    -

    14847

    6.Площадь земельного участка и стоимость без НДС

    22653

    -

    604,4

    7. Величина входного НДС по земельному участку, (стр.3*НДС/100.)

    -

    -

    2474,5

    8. Инвестиции в земельный участок с учетом НДС

    -

    -

    3078,9

    Таблица 8.2. Инвестиции в технологическое оборудование

    Наименование оборудования

    Кол-во станков, шт.

    Цена

    единицы,

    тыс. долл.

    Коэф. затрат на транспортировку и монтаж

    Балансовая стоимость,

    тыс. долл.

    1

    2

    3

    4

    5

    1.Токарные

    60

    12

    10

    72

    2.Сверлильные

    16

    2

    10

    3,2

    3.Фрезерные

    26

    10

    10

    26

    4.Агрегатно-расточные

    17

    11

    10

    18,7

    5.Зубодолбежные

    19

    30

    10

    57

    6.Шлифовальные

    27

    15

    10

    40,5

    7.Строгальные

    12

    17

    10

    20,4

    8.Прочие

    8

    11

    10

    8,8

    9.Сборочное и наладочное

    39

    15

    10

    58,5

    Итого, (стр1+2+3+4+5+6+7+8+9)

    224

    -

    10

    305

    Величина входного НДС

    -

    -

    -

    0,610

    Инвестиции технологическое оборудование с учетом НДС

    -

    -

    -

    305,71

    Таблица 8.3. Инвестиции, принимаемые по нормативу от стоимости технологического оборудования или здания

    Вид активов

    Норматив

    Балансовая стоимость

    оборудования, тыс. долл.

    НДС,

    тыс. долл.

    Инвестиции с учетом НДС

    тыс. долл.

    Активы производственные цеха

    1.Технологическое оборудование

    100%

    305,1

    0,6

    306

    1.1.Вспомогательное оборудование

    25%

    76,3

    15,3

    92

    1.2.Технологическая оснастка и инструмент

    2%

    6,10

    1,22

    7,32

    1.3. Инвентарь производственный цеха

    0,1 тыс.$ /чел.

    110,7

    22,13

    132,8

    1.4.Подъемные средства цеха

    2%

    6,10

    1,220

    7,32

    1.5.Транспортные средства цеха

    1,5%

    4,58

    0,915

    5,49

    Активы общехозяйственные предприятия

    1.6. Подъемные средства предприятия

    2%

    6,10

    1,22

    7,32

    1.7.Транспортные средства предприятия

    2%

    6,10

    1,22

    7,32

    1.8.Инвентарь и технические средства

    0,5 тыс.$/чел.

    82,96

    16,59

    99,6

    1.9.Организационные расходы

    5%

    152,6

    30,52

    183,1

    1.10.Конструкторская и технологическая документация (ноу-хау)

    12%

    36,6

    7,3

    43,9

    2.Итого инвентарь стр.1.3+стр1.8.

    -

    193,6

    38,72

    232,3

    3.Итого транспорт стр1.4+1.5+1.6+1.7

    -

    22,9

    4,58

    27,5

    4.Здания

    2%

    6,10

    1,22

    7,32

    4.1.Подготовка земельного участка

    2%

    6,10

    1,22

    7,32

    Инвестиции в оборотные активы

    Расчет инвестиций в оборотные активы возможен после расчета себестоимости продукции, которая рассматривается в разделе 9.

    Величина оборотных активов изменяется пропорционально объему производства, поэтому расчет выполняется на год освоения производственной мощности, а затем корректируется по годам эксплуатации предприятия. Расчеты сведены в табл.8.4.

    Инвестиции в производственные страховые запасы

    В составе производственных страховых запасов рассматриваются следующие элементы: основные материалы; вспомогательные материалы; покупные комплектующие и полуфабрикаты; топливо; малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, страховой запас не формируется.

    Потребность в инвестициях для создания запасов определяется по формуле

    Из = Ci Ч Ti Ч (1+ hНДС /100)/ Тп , (8.9)

    где

    Из

    - инвестиции на формирование запаса, тыс. долл.;

    Ci

    - затраты i- вида ресурсов на программу производства продукции при 100% уровне использования производственной мощности с НДС;

    Ti

    - норма запаса в днях;

    hНДС

    - ставка налога на добавленную стоимость;

    Тп

    - продолжительность планового периода (360 дней).

    Инвестиции в незавершенное производство

    Потребность в инвестициях для создания незавершенного производства определяется по формуле

    , (8.10)

    где

    Сх

    - себестоимость годовой программы выпуска продукции с учетом входного НДС;

    Тц

    - длительность производственного цикла, 2 месяца;

    Тп

    - продолжительность планового периода (12 месяцев).

    Кн

    - коэффициент нарастания затрат.

    Коэффициент нарастания затрат теоретически находится в пределах 0,5...1,0 и определяется по формуле

    , (8.11)

    где

    МЗндс

    - материальные затраты годовой программы выпуска продукции с учетом входного НДС.

    Инвестиции в готовую продукцию на складе предприятия

    Потребность в инвестициях для создания запаса готовой продукции определяется по формуле

    , (8.12)

    где

    Рд

    - период оформления документов и подготовки продукции к отправке (принимается 0,3 мес.).

    Полные инвестиции в оборотные активы

    Инвестиции в оборотные активы определятся по формуле

    , (8.10)

    В табл. 8.4. рассчитывается потребность оборотных активах по годам производства и прирост оборотных активов за годы освоения производства.

    Прирост оборотных активов за годы освоения производства определяется как разность между потребностью оборотных активов текущего года и потребностью оборотных активов предшествующего года.

    По результатам расчета потребности в оборотных активах при 100% использовании производственной мощности строится круговая диаграмма, характеризующая структуру нормируемой части оборотных активов.

    Таблица 8.4. Потребность в оборотных активах, тыс. долл.

    Элементы оборотных средств

    Величина на год (360 дней), тыс.долл.

    Норма запаса в днях

    Величина по годам производства, тыс.долл.

    первый

    второй

    Третий и др.

    Использование производственной мощности, %

    -

    -

    50

    75

    100

    1.Производственные запасы, всего

    (стр.1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

    -

    -

    539,1

    809

    1078

    1.1.Основные материалы, (стр.1.1.1+1.1.2)

    ...

    Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.